(1)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构内部审计部门应就()向中国银监会或中国银监会派出机构报告。A.向董事会提交的全面审计工作报告B.内部审计部门开展异地审计的,应同时将审计报告抄报审计对象所在地的...
内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
(1)【◆题库问题◆】: 内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【◆答案解析◆】:银行...
内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有( )。
(1)【◆题库问题◆】: 内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有( )。 A.社会监督作用B.预防保护作用C.服务促进作用D.评价鉴证作用 【◆参考答案◆】:B,C,D 【◆答案解析◆】:内部...
我国会计监督体系由()、政府监督和社会监督构成。
(1)【◆题库问题◆】: 我国会计监督体系由()、政府监督和社会监督构成。A.单位内部会计监督B.单位内部纪检监督C.单位内部审计监督D.注册会计师监督 【◆参考答案◆】:A 【◆答案解析◆】:我国已...
会计电算化未来的发展趋势要求会计电算化与( )相结合。
(1)【◆题库问题◆】: 会计电算化未来的发展趋势要求会计电算化与( )相结合。A.内部控制B.内部审计C.ERP系统D.内部监督 【◆参考答案◆】:A 【◆答案解析◆】:会计电算化未来的发展趋势要...
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至
(1)【◆题库问题◆】: 商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()进行一次全面审计。A.一年B.两年C.三年D...
银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理,以()为导向,确保客观公正。
(1)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理,以()为导向,确保客观公正。A.合规B.合法C.风险D.盈利 【◆参考答案◆】:C (2)【◆题库问题◆】: 信用卡的特征决定了...
银行业金融机构内部审计人员应具备大学以上学历。()
(1)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构内部审计人员应具备大学以上学历。()A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【◆答案解析◆】:银行业金融机构内部审计指引第11条:内部审计人员应具备相应的专业...
银行业金融机构内部审计部门对(),有权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。
(1)【◆题库问题◆】: 银行业金融机构内部审计部门对(),有权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。A.拒绝接受或不配合内部审计的B.拒绝提供或提供虚假资料的C.打击报复或陷害审计人员的D.内部审...
内部审计与注册会计师审计的主要差异表现在()。
(1)【◆题库问题◆】: 内部审计与注册会计师审计的主要差异表现在()。A.审计目标B.审计手段C.审计内容D.审计方法 【◆参考答案◆】:A 【◆答案解析◆】:内部审计主要是对内部控制的有效性、财务...